老師,cif價(jià)里面的運(yùn)保費(fèi)是代收客戶的然后付給貨代 問
同學(xué),你好 是的,在CIF成交方式下,你向客戶收取的運(yùn)保費(fèi)通常被視為代收代性質(zhì),即你先墊付給貨代,再從業(yè)務(wù)收入中收回,這筆款項(xiàng)本身不構(gòu)成你的主營業(yè)務(wù)收入。 答
老師你好,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)付利潤是 問
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)多為進(jìn)項(xiàng)留抵、多預(yù)繳稅款,屬正常。 應(yīng)付利潤負(fù)數(shù)一般是賬務(wù)差錯(cuò)或多付分紅,建議核對(duì)賬目并調(diào)賬。 答
老師,像我們做公司是做進(jìn)出口的貿(mào)易公司,主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料,可歸大宗商品貿(mào)易。 海南鼓勵(lì)類目錄(2024)含大宗商品貿(mào)易(配額商品除外)。 滿足注冊(cè)海南 %2B 實(shí)質(zhì)性運(yùn)營 %2B 主營大宗商品貿(mào)易,可享雙 15 純進(jìn)出口貿(mào)易本身不直接算鼓勵(lì)類,但歸入大宗商品貿(mào)易即可 答
老師好,請(qǐng)問一下公司這個(gè)月開發(fā)票在下月初,如果沖 問
同學(xué)你好,增值稅每月單獨(dú)申報(bào)的,當(dāng)月不紅沖,就得交稅。 下個(gè)月紅沖,就留抵 答
咨詢下,企業(yè)為咨詢服務(wù)類公司,當(dāng)季度沒有收入,季末 問
您好,正在回復(fù)題目 答


老師,有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的情況,是不是必須要去抵扣所屬期進(jìn)行更正申報(bào),能不能在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?就像對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票的話,你在開具負(fù)數(shù)發(fā)票的所屬期內(nèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,但是屬于福利不能抵扣的,我做賬先計(jì)入進(jìn)項(xiàng),申報(bào)抵扣,下月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?可以當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?還是應(yīng)該怎么操作更正規(guī)?
答: 您好,先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我想咨詢下就是以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理,現(xiàn)在在今年10月增值稅申報(bào)里轉(zhuǎn)出的話,是不是只需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里的其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)交稅就可以了?還需要操作其他的嗎?
答: 10 月申報(bào)操作基本正確 在 10 月增值稅申報(bào)時(shí),將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表 “其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形” 欄來補(bǔ)交稅是主要操作。 其他可能操作 還需要在會(huì)計(jì)賬簿中記錄這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,調(diào)整相關(guān)科目。 保存好之前進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣的依據(jù),如發(fā)票開錯(cuò)的證明等,以備稅務(wù)檢查。




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郭老師 解答
2024-06-18 11:34