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送心意

apple老師

職稱高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2026-05-29 18:48

同學你好,增值稅每月單獨申報的,當月不紅沖,就得交稅。

下個月紅沖,就留抵

甜蜜的烏龜 追問

2026-05-29 18:48

老師,下月再申報增值稅前就紅沖了,申報增值稅還用交稅嗎?

apple老師 解答

2026-05-29 18:55

舉例說明
1)5月增值稅100,那么,稅局所屬期5月要交稅100

2)如果6月紅沖了100,那么,稅局所屬期6月留抵100

apple老師 解答

2026-05-29 18:55

因此,5月要交稅, 6月可以紅沖,兩個不能相互對沖

甜蜜的烏龜 追問

2026-05-29 19:15

老師就是說趕在6月申報,5月增值稅前沖紅,5月開的這個發票也要全額繳稅是不?

apple老師 解答

2026-05-29 19:19

對的。理解完全正確 ,只要是跨月紅沖了,就不能相抵,必須先交稅

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相關問題討論
當然可以,只需要您在申報時重新加上未勾選的增值稅發票,并在“增值稅發票”選項中勾選“采用未勾選發票”,即可完成更正申報和增加增值稅發票勾選。
2023-03-10 18:21:42
你好 沒有申報成功時可以重勾選? 申報?
2022-04-11 15:34:24
同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行
2022-01-26 14:13:57
您好,應該開不征稅的普票;尚未交付,附表四按照預收款/(1%2B9%)*3%預交增值稅及附加稅費。完工交付開全款發票,客戶繳納契稅才能辦產權證,沒有優惠?!?/div>
2022-05-06 13:43:32
你好,這個是先知認證抵扣,然后再申報增值稅
2022-01-04 10:52:15
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