老師,cif價里面的運保費是代收客戶的然后付給貨代 問
同學,你好 是的,在CIF成交方式下,你向客戶收取的運保費通常被視為代收代性質,即你先墊付給貨代,再從業(yè)務收入中收回,這筆款項本身不構成你的主營業(yè)務收入。 答
老師你好,我這個資產負債表應交稅費和應付利潤是 問
應交稅費負數(shù)多為進項留抵、多預繳稅款,屬正常。 應付利潤負數(shù)一般是賬務差錯或多付分紅,建議核對賬目并調賬。 答
老師,像我們做公司是做進出口的貿易公司,主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料,可歸大宗商品貿易。 海南鼓勵類目錄(2024)含大宗商品貿易(配額商品除外)。 滿足注冊海南 %2B 實質性運營 %2B 主營大宗商品貿易,可享雙 15 純進出口貿易本身不直接算鼓勵類,但歸入大宗商品貿易即可 答
老師好,請問一下公司這個月開發(fā)票在下月初,如果沖 問
同學你好,增值稅每月單獨申報的,當月不紅沖,就得交稅。 下個月紅沖,就留抵 答
咨詢下,企業(yè)為咨詢服務類公司,當季度沒有收入,季末 問
您好,正在回復題目 答


老師,這個月給客戶開了電子普通發(fā)票,客戶今天說是抬頭信息給錯了,讓重新開,需要把開具的負數(shù)發(fā)票發(fā)給客戶嗎?還是只將重新開具的給客戶就可以?
答: 你需要把開具的負數(shù)發(fā)票發(fā)給客戶,因為它是正確的發(fā)票,另外還需要重新開具新的發(fā)票給客戶。
老師,我們3月份給客戶開具的普票,客戶提供的抬頭錯了,我這個要重新給他開票,以前的發(fā)票怎么操作,紅沖嗎?
答: 你好,是的紅沖。先開紅字發(fā)票,然后重新按照正確的發(fā)票信息開具發(fā)票給客戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一家醫(yī)院2019年1月6號給客戶開了一張3個點的增值稅普通發(fā)票,但是現(xiàn)在告知說稅率調整開錯了,需要退回去重新開具,但是客戶的發(fā)票已經上交報銷部門拿不出來,客戶需要必須把發(fā)票要回來重新讓醫(yī)院開具嗎?
答: 你好 已經做賬了的話 普票直接開開票系統(tǒng)開負數(shù)發(fā)票和藍字普票 把對應聯(lián)次給對方做賬





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