老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
答: 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我想請問我去年11月份有一張是專票可以抵扣的辦公費用,我當成普票來做費用出去了,后面12月份我抵扣的時候又把這一份專票抵扣了,現在已經跨年度了,我要怎么更正這筆分錄
答: 這種情況,你需要向稅務機關說明原因,申請跨年度抵扣。另外,你需要對這張專票做出記錄,說明是跨年度抵扣的,以便稅務機關核實。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我去年4月份有一張專用發票在5月份被紅沖了,這張發票應該在紅沖之前已經進行了勾選認證并進行了抵扣,當時疏忽沒有做進項稅轉出,現在我可以補做嗎?
答: 你好 可以的可以的
老師,我們公司收到一張專用發票4月份已經抵扣了,但是對方不知道我們已經抵扣在5月份又給我們把發票沖紅了,請問我現在5月份報稅除了轉出進項稅金外,做帳需要對方提供什么資料給我們?
2022年有筆798元的費用開的專票,2022年沒有抵扣,付完款我直接做到2022年費用里面去了沒掛往來,2023年我抵扣了這張發票,我要怎么去調整這筆賬。
老師你好,發現去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經抵扣了,現在對方發現發票開錯了,應該開給別家的,1月份開了紅字發票給我們,現在我要把已抵扣的進項稅轉出,這個會計分錄怎么做?
老師 小規模納稅人在2022年12月升為一般納稅人了,我12月開了一張專票,我在2023年1月份收回一張進項專票,那我申報的時候這張進項可以抵扣我12月份開的那張專票嗎
去年1月有一張專票金額1271.32元,進賬稅是140.68元,當月已經抵扣了,這個專票入成了管理費用1412元,請問今年1月份怎么調整回來啊





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