

老師你好,發現去年的一張管理費用進項票沒有入賬,但是在去年已經抵扣了,現在對方發現發票開錯了,應該開給別家的,1月份開了紅字發票給我們,現在我要把已抵扣的進項稅轉出,這個會計分錄怎么做?
答: 你好,借應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款開了紅字信息表進項轉出借,應付賬款貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
商品銷售折讓開具負數發票,做了進項稅額轉出,會計分錄怎么處理,如果按原入庫分錄做紅字,那進項稅額轉出也是做紅字嗎
答: 同學, 這個做相反的進項稅分錄即可。 做了進項稅額轉出,現在又開了負數發票是吧?這個情況 在附表二進項稅額轉出里面填負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到紅字發票怎么做賬?會計分錄 是做進項稅額轉出嗎?還是做進項稅額的紅字?
答: 你好,如果之前認證了做進項轉出。










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