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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-28 13:05

你好,是增值稅加計扣除的嗎?

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你好,是增值稅加計扣除的嗎?
2022-04-28 13:05:10
應(yīng)納稅額應(yīng)記入“應(yīng)交稅費”會計科目,應(yīng)付稅金和應(yīng)交增值稅等應(yīng)繳費用應(yīng)記入“應(yīng)交稅費”會計科目的子目“應(yīng)付稅金”和“應(yīng)交增值稅”。
2023-03-08 10:26:53
你好 期末 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款
2020-06-17 08:51:51
學(xué)員你好,繳納增值稅借應(yīng)交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-11-18 22:49:05
您好, 這個計入營業(yè)外支出
2024-01-02 12:45:15
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