老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


打算下周做匯算清繳,21年的暫估 借:管理費用-暫估10萬,貸:應付 ,只是把后面拿到的7萬發票都放到了這個憑證下面,沒有做任何賬務處理。今天拿到一張2月的服務發票,流水也有體現,流水做賬:借:應付賬款-XX公司1萬,貸銀存。那我把發票放在21年暫估憑證后不用做賬務處理嗎,那不是少了借:管理費用-服務費 貸:應付-XX嗎,怎么收尾做賬啊,老師可以詳細嗎,之前問了好幾個老師越問越混了
答: 首先,21年的暫估已經計入費用了,所以發票即便是跨年取得,不涉及進項稅的情況下只要在匯算之前取得直接貼回去就可以的,付款直接借:應付賬款-XX公司1萬,貸銀存
老師,匯算清繳上說的調表不調賬怎么運用?比如我年前預提了一筆費用,借:管理費用 貸:其它應付款,但由于發票回不來,我們需要要匯算清繳的時候調增出來交稅5千,那我賬務上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請問款項需要支付嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,去年我做管理費用10萬,應付賬款10萬,發票沒來,后面付8萬發票,我匯算清繳直接調整2萬就行吧?憑證不用動了吧.這樣行嗎?,有一部分沒發票
答: 你好,那個2萬需要付款不呢?









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2022-03-09 11:19
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