

老師,匯算清繳上說的調表不調賬怎么運用?比如我年前預提了一筆費用,借:管理費用 貸:其它應付款,但由于發票回不來,我們需要要匯算清繳的時候調增出來交稅5千,那我賬務上需要怎么去處理呢?
答: 您好 請問款項需要支付嗎
老師,去年暫估了45萬的費用票。借:管理費用-暫估 45萬 貸:應付賬款-暫估45萬 今年匯算清繳之前有10萬的工資費,公司新入職的,是不是也可以抵費用呢,匯算清繳之后工資完全可以抵,不想交企業稅,怎么做分錄了
答: 同學你好 匯算清繳之前來發票就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問暫估的服務費,匯算清繳前發票還沒回來,可以轉為,借:管理費用-服務費 貸:其他應付款-預提服務費嗎,如果可以的話,收到發票后怎么沖回去
答: 你好,匯算清繳還沒有回來,發票就是正常入賬的,不用調整納稅調整就行了。








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2022-03-13 17:05
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