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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-01 14:04

現(xiàn)在已經(jīng)跨越了,只能開(kāi)紅字發(fā)票沖銷以前的,然后再給開(kāi)正確的發(fā)票。

.Butter-fly?? 追問(wèn)

2018-12-01 14:07

我知道要開(kāi)具紅字發(fā)票。可不可以等到12月份申報(bào)完11月份的稅之后再申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票? 現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票的話就要在這個(gè)月進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,嗯,可不可以等到一月份的時(shí)候再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

馬老師 解答

2018-12-01 14:24

可以,申報(bào)以后開(kāi)紅字對(duì)方下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

.Butter-fly?? 追問(wèn)

2018-12-01 16:46

意思是我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以先抵著,等開(kāi)完紅字發(fā)票,1月份申報(bào)的時(shí)候再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧

馬老師 解答

2018-12-01 16:55

是的,可以這樣的!!!

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現(xiàn)在已經(jīng)跨越了,只能開(kāi)紅字發(fā)票沖銷以前的,然后再給開(kāi)正確的發(fā)票。
2018-12-01 14:04:52
您好,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,就讓對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單,再把申請(qǐng)單給你方,你根據(jù)申請(qǐng)單上的編號(hào)開(kāi)紅字發(fā)票。
2020-05-18 15:45:25
根據(jù)稅收管理的相關(guān)規(guī)定,在收到新的增值稅專票時(shí),要先進(jìn)行與舊發(fā)票的一對(duì)一核銷,將之前已經(jīng)使用的正數(shù)發(fā)票作廢,而新的發(fā)票可以重新進(jìn)行抵扣,由此可以避免稅款的重復(fù)繳納。拓展知識(shí)例如,企業(yè)要盡量核對(duì)清楚發(fā)票所記載的數(shù)字,準(zhǔn)確無(wú)誤,否則將會(huì)產(chǎn)生開(kāi)票錯(cuò)誤,需要進(jìn)行重新開(kāi)票處理,影響企業(yè)記賬和入賬,會(huì)給企業(yè)造成不必要的損失。
2023-03-06 17:25:50
您好 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)跨月了么
2022-03-26 00:01:01
1.紅沖發(fā)票:11 月收到紅沖發(fā)票,在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),于申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.重開(kāi)發(fā)票:重開(kāi)發(fā)票需要重新認(rèn)證(如需認(rèn)證),認(rèn)證通過(guò)后,按正常流程處理。在申報(bào)表附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額(符合當(dāng)期抵扣條件時(shí))。
2024-12-09 14:59:02
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