請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


你好,老師。想請(qǐng)問(wèn) 下。如果我的合作方跟我開(kāi)了票。但是已經(jīng)跨月了,我已經(jīng) 認(rèn)證抵扣這個(gè)發(fā)票了。但是 這個(gè)發(fā)票不見(jiàn)了,我想申請(qǐng)對(duì)方申請(qǐng)重新開(kāi)具發(fā)票,應(yīng)該怎么樣
答: 你好,去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你們單位開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)。
老師,想問(wèn)一下,上個(gè)月客戶開(kāi)給我們的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但我們已經(jīng)認(rèn)證了,那申請(qǐng)紅字是我們申請(qǐng)還是對(duì)方申請(qǐng)的?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是你們申請(qǐng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買材料,供應(yīng)商開(kāi)具了專用發(fā)票,對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了又重新開(kāi)具正確發(fā)票給我們,但是我12月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)來(lái),那我現(xiàn)在這發(fā)票賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理?
答: 你好;? ? ? 你開(kāi)紅字信息表 ;然后 做; 借原材料貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 然后收到發(fā)票紅沖:借? ?應(yīng)付賬款 貸原材料? ?




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



小魚兒 追問(wèn)
2022-02-18 10:13
郭老師 解答
2022-02-18 10:14
小魚兒 追問(wèn)
2022-02-18 10:19
郭老師 解答
2022-02-18 10:22
小魚兒 追問(wèn)
2022-02-18 10:44
郭老師 解答
2022-02-18 10:45