老師,cif價里面的運保費是代收客戶的然后付給貨代 問
同學,你好 是的,在CIF成交方式下,你向客戶收取的運保費通常被視為代收代性質,即你先墊付給貨代,再從業務收入中收回,這筆款項本身不構成你的主營業務收入。 答
老師你好,我這個資產負債表應交稅費和應付利潤是 問
應交稅費負數多為進項留抵、多預繳稅款,屬正常。 應付利潤負數一般是賬務差錯或多付分紅,建議核對賬目并調賬。 答
老師,像我們做公司是做進出口的貿易公司,主營商品 問
聚酯樹脂、熱固性粉末屬于大宗化工新材料,可歸大宗商品貿易。 海南鼓勵類目錄(2024)含大宗商品貿易(配額商品除外)。 滿足注冊海南 %2B 實質性運營 %2B 主營大宗商品貿易,可享雙 15 純進出口貿易本身不直接算鼓勵類,但歸入大宗商品貿易即可 答
老師好,請問一下公司這個月開發票在下月初,如果沖 問
同學你好,增值稅每月單獨申報的,當月不紅沖,就得交稅。 下個月紅沖,就留抵 答
咨詢下,企業為咨詢服務類公司,當季度沒有收入,季末 問
您好,正在回復題目 答


老師,有個機械施工的專票90多萬,應該是下個月的成本,4月份就開來了,這張票我也勾選抵扣了,而且做了成本分錄。請問如何才能把這張票放在下個月進成本?感謝老師回復細一點
答: 您好,這個簡單,把成本沖紅,進項稅不動,下面分錄只是發票的未稅部分 借:主營業務成本-工程施工(負) 貸:應付賬款(負) 5月再做正分錄 借:主營業務成本-工程施工(正) 貸:應付賬款(正)
老師,假如本月有進項發票10張,但有兩張是人員出差住宿開的,但職工要到下個月才能把專票帶回來報銷,請問本月我該怎么處理,在發票認證抵扣時,不勾選這兩張發票,把其他的8張認證抵扣就好了嗎,然后另外兩張是不是可以和下個月的發票一起認證抵扣
答: 學員你提到的情況是可以的,你可以先認證抵扣前8張發票,其他的兩張延后到下月進行抵扣。另外需要提醒的是,作為財務人員,我們還需要對出差發生的住宿費進行管理,要求出差人員在支付費用時手續要齊全,尤其是出差費用帶稅金的情況。此外,我們在認證抵扣發票時,還需要注意以下幾點:1.發票內容清晰、無異常;2.專票金額要與實際消費金額相符;3.稅率應該符合政策規定;4.發票號碼要正確。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
比如這個月收到 一張不可抵扣的專票,本月不勾選,下個月對方紅沖了這張票,是不是下個月這張票就自動不在可勾選抵扣清單里面了? 只要沒勾選 后期紅沖,就不會形成滯留票?
答: 同學,你好 是的,不會形成滯留票




粵公網安備 44030502000945號



魚 追問
2025-05-18 09:22
魚 追問
2025-05-18 09:23
董孝彬老師 解答
2025-05-18 09:26