匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表,比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問(wèn)
你好,按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)填,還 問(wèn)
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等)的累計(jì)金額,也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額,按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個(gè)問(wèn)題 25年有一筆銷(xiāo)售因?yàn)槟撤N原 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費(fèi)有有發(fā)票的,還有沒(méi)有發(fā)票的,匯 問(wèn)
您好,沒(méi)有發(fā)票的全部納稅調(diào)整,有發(fā)票的招待費(fèi)在招待費(fèi)的扣除比例內(nèi)扣除 答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)的應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)繳 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)賬你要做在現(xiàn)在的 答


去年多做了450元的收入,少做了450元的銷(xiāo)項(xiàng)稅,今年我應(yīng)該怎么調(diào)整多做了收入導(dǎo)致企業(yè)所得稅也多交了112.5,這個(gè)我可以不管它了嗎?反正也退不回來(lái)
答: 1、調(diào)整分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 450 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 450 2、不能不管,需要調(diào)整。
企業(yè)所得稅調(diào)整項(xiàng)目,辦公費(fèi)計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
答: 為什么調(diào)整呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)。在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么調(diào)。
答: 你好,針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的無(wú)票成本金額,全額做調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理?








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神奇小飛俠 追問(wèn)
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