

老師,您好,就是我們有一個公司既是我們客戶又是我們供應商,然后對完賬之后,差額付款,我想問一下這個開票,是要按照銷售和采購明細分開開,還是可以合在一起開差額
答: 你好應該各自開銷售。然后差額付款。
老師您好,我想請教一下關于收入成本如何一起確認這個事情,我們一般是先去采購供應商會先給我們開票,然后次月客戶收到貨物后再給我們開票,如果我想把收入和成本做在同一個月,是應該放在供應商給我們開票的這個月暫估收入,還是說放在給客戶開票的這月一起計入呢?
答: 您好,這個的話,是放在客戶開票的這個月的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司采購叉車秤來賣 供應商開給我們的發票是一個軟件產品稅率是13%,還有就是叉車秤的硬件部分,分開開票的,請問一下我們公司作為商貿公司,把產品銷售給客戶,開票的話 可以合起來開一個硬件給客戶嗎?我們公司是把供應商開的軟件產品和硬件部分合起來作為我們的采購成本的 再這個基礎上加價賣給客戶的
答: 你好,這個你可以附一個產品說明在開進來的發票后面或者是合同后面,就可以按你說的那樣開具出去的呢





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