

老師你好,我想問一下就是,我們接手的有一個就是餐飲,然后他的賬什么都沒有給我們,無法和他們對接,只給我應付客戶的明細款項和預收的款項,如果我要接著做這家賬,是不是要把她們給我們的應付款和預收款明細都要在期初余額客戶明細一個一個要輸進去。
答: 你好,對的是的,需要這么做的,你去看一下他們申報的財務報表怎么填寫的。
我們從供應商那邊拿了一批貨,我們需要他們開給我們的明細要和我們開給客戶的保持一致,這樣的話他們開出的明細和他們收到進項的明細相差比較大,這樣要緊嗎?不涉及偷稅漏稅,只是明細相差大
答: 就是我們開給客戶的都是一個個小的明細,其中有個東西跟客戶要的不是完全一致的,但是可以替代的,我們給客戶開票還是按照合同上那樣東西開票的,導致現在我們開出去的發票和實物名稱不一致,我們需要供應商給我們開和我們一樣的明細,這樣一來的話,他們的進銷項就有點對不上號,但是金額不變的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,就是我們有一個公司既是我們客戶又是我們供應商,然后對完賬之后,差額付款,我想問一下這個開票,是要按照銷售和采購明細分開開,還是可以合在一起開差額
答: 你好應該各自開銷售。然后差額付款。




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郭老師 解答
2024-07-16 11:10