

年末,應(yīng)交稅費(fèi) - 所得稅 及應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 借方有余額應(yīng)該怎么做呢
答: 您好,同學(xué),那說明你集體的少,您得補(bǔ)提所的稅,借,所的稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 另外一個(gè)已交稅金,你得仔細(xì)看一下,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目數(shù)是對(duì)的嗎,如果是對(duì)的,就不用管已交稅金的余額了
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅余額為什么是負(fù)數(shù)
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)很有可能繳納,沒有計(jì)提的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師所得稅費(fèi)用-應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅怎么會(huì)有余額
答: 你好,你看一下你這個(gè)沒有交錢嗎。






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2018-05-24 14:02
江老師 解答
2018-05-24 14:34