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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-24 15:41

你好!你這個(gè)22年12月分錄怎么做的?

簡單 追問

2024-07-24 15:42

借:銀行 貸:其他應(yīng)收  當(dāng)年9月份做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款

宋生老師 解答

2024-07-24 15:45

你好!你現(xiàn)在應(yīng)該借其他應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整

簡單 追問

2024-07-24 15:46

不能直接充當(dāng)期管理費(fèi)用嗎?以前年度都是虧損的

宋生老師 解答

2024-07-24 15:49

你好!這樣操作不規(guī)范了

簡單 追問

2024-07-24 15:50

以前年度損益直接影響的是年初的未分配利潤嗎?后面還需要調(diào)整每一期的利潤表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 15:57

你好!是的,是要調(diào)。才是規(guī)范的做法

簡單 追問

2024-07-24 16:09

每一期都需要調(diào)?之前申報(bào)的也需要調(diào)?

宋生老師 解答

2024-07-24 16:11

你好!是每年調(diào)一次。特別是涉及到彌補(bǔ)虧損的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:17

調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2024-07-24 16:23

你好!是匯算清繳的報(bào)表,因?yàn)榛赜绊懸院罂梢詮浹a(bǔ)的金額

簡單 追問

2024-07-24 16:26

那也就是目前我只需要做一筆你上面說的分錄就行了對(duì)吧

宋生老師 解答

2024-07-24 16:27

你好!是的。分錄是這樣

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相關(guān)問題討論
你好!你這個(gè)22年12月分錄怎么做的?
2024-07-24 15:41:38
?你好;? ? ? 借其他應(yīng)付款? ? ?貸非限定性凈資產(chǎn) ;這個(gè)是 如果是用的民非制度的話? ?
2022-04-28 16:05:02
你好,是應(yīng)當(dāng)做到其他應(yīng)付款的借方,結(jié)果計(jì)入了管理費(fèi)用借方,是這個(gè)意思嗎??
2022-04-28 15:41:17
您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-07 11:31:49
同學(xué)你好 自己單獨(dú)做個(gè)表 統(tǒng)計(jì)
2022-02-27 01:21:06
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