

老師好,我們公司有個(gè)新員工,他工資是5000元/月。來了半個(gè)月就預(yù)支了3000元(對公支付),后來做了一個(gè)月就走了,老板就微信支付了2000元給他,想問下發(fā)工資的時(shí)候怎么做分錄?現(xiàn)在就是預(yù)支的3000元抵了工資,還有2000元是老板對私支付給他了。
答: 您好!預(yù)付工資時(shí)候 借:其他應(yīng)收款3000 貸:銀行存款 3000,發(fā)放工資時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款3000 其他應(yīng)付款-老板 2000,這個(gè)2000元你們老板后期來報(bào)銷的時(shí)候直接支付給你們老板就可以,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這個(gè)員工按照5000元申報(bào)個(gè)稅哈!
你好我想咨詢一下,就是我們店里10月份表表上員工預(yù)支工資已經(jīng)記了支出表。然后到了1110號算10月份工資的時(shí)候!比如甲員工的工資是5000乙的工資6000他們分別預(yù)支了2000元!然后我算工資總實(shí)發(fā)工資是算12000還是8000
答: 總的應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該是11000,實(shí)際應(yīng)該支付出去的是11000減去4000。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位老板租了房子3個(gè)月7200元(現(xiàn)金支付)押金1000元,我當(dāng)時(shí)做的是借:待攤費(fèi)用 7200 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:現(xiàn)金 8200 住了一個(gè)月,他不想住了,人家押金不退了,就退了3000元現(xiàn)金,然后又是一張收據(jù),我當(dāng)時(shí)就做了借:現(xiàn)金3000 貸:待攤費(fèi)用3000 現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
答: 您的分錄正確,還需要編制如下分錄: 借:營業(yè)外支出 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000




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妮子 追問
2024-06-12 15:22
甜椒老師 解答
2024-06-12 15:47