老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師我們采購對(duì)方給拿來的送貨單,是財(cái)務(wù)和發(fā)票一塊附在賬里給外賬做賬,還是說放在統(tǒng)計(jì)人員手里,還是擱在哪里。這個(gè)送貨單每次和發(fā)票不完全對(duì)應(yīng)
答: 同學(xué),你好 發(fā)票是需要入庫單和發(fā)票一起入賬的
無庫存,無送貨單的,直接供應(yīng)商送貨客戶的,會(huì)計(jì)和銷售、采購要怎樣走流程 ?采購,銷售訂單合同要給會(huì)計(jì)嗎 單子呢,怎樣走,采購訂單和銷售合同訂單,要不要給會(huì)計(jì) , 客戶全是黨 黨不簽送貨單,也無送貨單的,供應(yīng)商也無單給我們 我們會(huì)計(jì)應(yīng)該怎樣做 老師好,無倉庫的呢,內(nèi)賬哦 發(fā)票給外賬做賬內(nèi)賬,發(fā)票是收貨款依據(jù),他們天天問開了多少票收了多少錢
答: 你好,根據(jù)您的描述公司業(yè)務(wù)不正規(guī),沒有財(cái)務(wù)監(jiān)管 流程的話,就是采購銷售所有的業(yè)務(wù)都要經(jīng)過財(cái)務(wù)審核,并匯總數(shù)據(jù),需要提供發(fā)票合同送貨單等,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,送貨單之前是用紅聯(lián)做賬的,但與客戶弄混了,黃聯(lián)留在了這里,上面沒注明什么聯(lián)次是哪一方收,那是可以用黃聯(lián)做賬嗎
答: 你好,直接用黃聯(lián)是可以的。如果只是這一次記錯(cuò)了您可以寫個(gè)備注說明一下。






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吳榮平18822300593 追問
2024-04-24 13:41
小菲老師 解答
2024-04-24 13:43
吳榮平18822300593 追問
2024-04-24 17:02
小菲老師 解答
2024-04-24 18:33