25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


增值稅稅負(fù)率=全年應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入(包括主營和企業(yè)業(yè)務(wù)收入)所得稅稅負(fù)率=應(yīng)交所得稅*25%/不含稅銷售收入 這個(gè)對嗎
答: 是的,就是這樣計(jì)算的哈
企業(yè)需增增值稅銷售收入和所得稅銷售收入,隱藏成本不入賬導(dǎo)致利潤虛增是否違反稅法。
答: 你好,這樣就是少報(bào)收入少繳稅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的。我想問一下增值稅收入和企業(yè)所得稅收入必須要一致嗎?還是企業(yè)所得稅收入可以大于增值稅收入?因?yàn)橛胁婚_發(fā)票收入,但增值稅只報(bào)了開發(fā)票的收入。所以企業(yè)所得稅收入一直大于增值稅收入
答: 你好,增值稅的未開票收入也是需要申報(bào)的。








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李薇 追問
2024-03-12 16:14
小菲老師 解答
2024-03-12 16:19