25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,我們一部分員工是通過勞務(wù)派遣公司外包出去了,我們每個月直接支付給派遣公司一筆錢,其中包括給工人發(fā)的工資社保什么的,還包括給派遣公司的服務(wù)費(fèi)這個怎么記賬?支付的時候和取得發(fā)票的時候?
答: 同學(xué),你好 支付的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 預(yù)付賬款 貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
老師:我們單位有簽了勞務(wù)派遣合同的職工,每月我們把勞務(wù)派遣人員的工資和社保費(fèi)轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,由勞務(wù)派遣公司給他們發(fā)工資和扣社保,我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,分錄怎么做?
答: 借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我有個勞務(wù)派遣單位,派遣的員工與用工單位簽訂了《勞動合同》,由用工單位繳納社保,我勞務(wù)派遣用人單位可以開差額發(fā)票嗎?
答: 您好! 個人和用工單位簽訂勞動合同,這就不是勞務(wù)派遣了,不符合勞務(wù)派遣差額開票規(guī)定。







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醬醬 追問
2024-03-11 11:01
醬醬 追問
2024-03-11 11:02
小菲老師 解答
2024-03-11 11:03
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2024-03-11 11:07
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