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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-04-02 20:35

您好,可以先把應(yīng)付賬款全額紅沖,再根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。

追問

2018-04-02 20:53

因為沒得出入庫這個環(huán)節(jié),所以我才付款時做預(yù)付,然后根據(jù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在有發(fā)票來了,我沒沖銷之前的應(yīng)付,我仍然做的借:成本貸:預(yù)付,然后調(diào)賬做了一筆借:預(yù)付   但利潤分配,這樣可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-04-02 20:53

您好,這樣也可以的,但是不規(guī)范,不建議這樣操作。

追問

2018-04-02 21:14

好的,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-04-02 21:15

您好,不客氣。

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您好,可以先把應(yīng)付賬款全額紅沖,再根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2018-04-02 20:35:30
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2024-03-01 10:26:54
你好,直接在本期補做分錄即可的
2022-01-14 14:18:20
你好,這種結(jié)構(gòu)還是需要暫估入賬
2024-03-19 10:29:59
同學(xué),你好 工程沒有開始,那不確認收入,只確認稅金
2023-07-17 10:44:42
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