老師,您好。請教一下,我們經(jīng)營范圍有商務(wù)信息咨詢, 問
您好12366回復(fù)是對的,是否可以開票看業(yè)務(wù)性質(zhì),與經(jīng)營范圍沒有關(guān)系 答
稅務(wù)局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應(yīng)交納的各項稅費(主要增值稅/企業(yè)所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學(xué)你好 周轉(zhuǎn)材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業(yè)家協(xié)會)內(nèi)部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協(xié)會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業(yè)務(wù)活動成本 答
老師,我們是小規(guī)模納稅人,25年調(diào)增了24年的收入3萬 問
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調(diào)整以前年度收入,屬于以前年度損益調(diào)整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數(shù)字,做附注說明即可。 答


我們出入庫的沒單子,款出去時我都做的預(yù)付,根據(jù)來的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,但,今天有一筆在應(yīng)付賬款下面有余額,現(xiàn)在對方發(fā)票開來了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 您好,可以先把應(yīng)付賬款全額紅沖,再根據(jù)發(fā)票,借:庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
工程按照和同進度結(jié)算確認收入,怎么做分錄,那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,我們是分包出來,在分包出去,甲方支付給我們的錢我們提點0.2,做利潤,根據(jù)甲方支付的80%付給分包方,那么我的結(jié)轉(zhuǎn)成本只要分包方的發(fā)票嗎做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還沒開發(fā)票的我要以什么依據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn)呢,是要以我們給甲方的費用結(jié)算單的80%做成本嘛???
答: 同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問一下,我們跟供應(yīng)商是季度結(jié)算,現(xiàn)在把發(fā)票開出去確認了收入了,沒有付供應(yīng)商貨款,沒有成本票,可以后面付款收到票后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要暫估成本呢?
答: 你好,這種結(jié)構(gòu)還是需要暫估入賬




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



陽 追問
2018-04-02 20:53
王雁鳴老師 解答
2018-04-02 20:53
陽 追問
2018-04-02 21:14
王雁鳴老師 解答
2018-04-02 21:15