25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


小規(guī)模電子支票當(dāng)月開錯(cuò)怎樣沖紅
答: 你好,是支票 還是發(fā)票?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,6月份的電子普票開票錯(cuò)誤,如何紅沖
答: 您好, 直接找到這張發(fā)票,點(diǎn)下開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人開的電子專用發(fā)票開具錯(cuò)誤,當(dāng)月處理的話是可以作廢還是說只能沖紅。
答: 你好,電子專票只能紅沖,不能直接作廢,你需要開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
老師 小規(guī)模納稅人電子發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò)了怎么作廢 跨月的和當(dāng)月的流程一樣嗎
小規(guī)模納稅人,1月份開了一張錯(cuò)誤的電子專票,當(dāng)時(shí)沒法作廢,當(dāng)月就選擇紅沖了,這種操作對(duì)嗎?現(xiàn)在該如何申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人,1月份開了一張錯(cuò)誤的電子專票,當(dāng)時(shí)沒法作廢,當(dāng)月就選擇紅沖了,這種操作對(duì)嗎?現(xiàn)在該如何申報(bào)增值稅?




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聰慧的電腦 追問
2023-12-25 10:08
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2023-12-25 10:14
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2023-12-25 10:21
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2023-12-25 10:25
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2023-12-25 11:15