25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


之前已經(jīng)正式申報(bào)了,稅務(wù)讓我重新申報(bào),于是我做了撤銷申報(bào)數(shù)據(jù),重新來做一次,配單,明細(xì)數(shù)據(jù)采集,退稅申報(bào)在退稅申報(bào)界面,退稅申報(bào)生成申報(bào)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)自檢時(shí),結(jié)果是自檢失敗,免退稅數(shù)據(jù)上傳業(yè)務(wù)出錯(cuò),該企業(yè)的出口貨物免退稅申報(bào),核準(zhǔn)流程已啟動(dòng)不再受理Y0051,請(qǐng)教一下老師,這個(gè)問題怎么解決?已經(jīng)給稅務(wù)局打電話并且稅務(wù)上已經(jīng)做了不予受理,
答: 您好,這是系統(tǒng)校對(duì)不過,到稅務(wù)做上門申報(bào)。
代理出口貨物證明能直接導(dǎo)入電子稅務(wù)局出口退稅模塊生成申報(bào)明細(xì)表嗎?
答: 同學(xué),你好 不可以的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師?其他應(yīng)收款-出口退稅,要分明細(xì)嗎?按貨物種類,或輔助稅務(wù)局名稱分類嗎?
答: 你好; 這個(gè)可以不用分明細(xì) 了。 就這樣處理??






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