老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師你好 我想問一下 我們是小規(guī)模已經(jīng)取得發(fā)票入賬 現(xiàn)在需要退回部分貨物 這個(gè)紅字發(fā)票是銷售方開還是我們購買方開
答: 根據(jù)一般規(guī)定,紅字發(fā)票應(yīng)由銷售方開具。紅字發(fā)票是銷售方在發(fā)生退貨、折扣或折讓等情況下,需要開具的一種特殊發(fā)票。這種發(fā)票可以沖抵銷售收入,同時(shí)相應(yīng)減少銷售成本和應(yīng)納稅額。 如果你們是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)取得發(fā)票并入賬,現(xiàn)在需要退回部分貨物,那么銷售方應(yīng)該根據(jù)退回貨物的具體情況,開具相應(yīng)的紅字發(fā)票。
老師,麻煩問下,19年預(yù)估的一些暫未取得發(fā)票的費(fèi)用,和預(yù)計(jì)將會發(fā)生的一些屬于19年的績效,預(yù)計(jì)2020年可能會發(fā)放,但是不一定發(fā),2020年1月是不是要把這些預(yù)估的費(fèi)用全額全部全額紅字沖回,等取得發(fā)票的及實(shí)際發(fā)放的月份再按實(shí)際的入賬?
答: 您好,可以先沖回,等到實(shí)際發(fā)放再入賬。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 請問11月份采購了庫存 也開具發(fā)票入賬了 但是12月初發(fā)生退貨 我們把貨退給人家 對方也給我們開具的紅字發(fā)票怎么入賬 謝謝
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出









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