老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師本月暫估庫存10萬,結轉了成本10萬,下月發票到了,但是發票金額是8萬,多暫估了2萬,多結轉的成本怎么辦?
答: 多結轉的,做相反分錄
17年12月暫估材料16萬,結轉了成本16萬,1月紅沖了暫估,成本忘記了,多結轉了成本,怎么辦呢,怎么才能調呢
答: 發票是1月份收到的嗎?“成本忘記了”這句話是什么意思?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問19年12月份暫估了10萬的庫存商品,已經全部結轉入了主營業務成本,今年發票拿來了,請問這筆暫估怎么沖?
答: 回來發票少了還是多了,少就做借以前年度損益調整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調整,以前年度損益調整結轉到未分配利潤下面,這個期末為0





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