請問19年12月份暫估了10萬的庫存商品,已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)入了主營業(yè)務(wù)成本,今年發(fā)票拿來了,請問這筆暫估怎么沖?

空鏡子
于2020-03-30 14:57 發(fā)布 ??780次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2020-03-30 15:01
回來發(fā)票少了還是多了,少就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面,這個期末為0
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回來發(fā)票少了還是多了,少就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,。多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面,這個期末為0
2020-03-30 15:01:37
你好,也就是你多暫估了10是嗎?
當(dāng)時暫估是借庫存商品貸應(yīng)付賬款,
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎?
2022-02-23 08:18:13
你好,可以把估價(jià)的差異列入本期費(fèi)用中!
2018-02-14 10:02:18
更正賬目的方法是:沖銷21年未入庫的A產(chǎn)品暫估,將借方為“應(yīng)付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-A產(chǎn)品”的3000元更正為借為“應(yīng)付賬款-暫估入庫”和貸方“庫存商品-B商品”的900元,賬目里增加21年的A產(chǎn)品的出售收入,應(yīng)為借方“主營業(yè)務(wù)收入”為900元,貸方“庫存商品-A產(chǎn)品”為900元。
拓展知識:處理賬務(wù)出現(xiàn)偏差或錯誤時,應(yīng)該積極主動發(fā)現(xiàn)、糾正,并規(guī)范操作,以免出現(xiàn)重大的財(cái)務(wù)損失。具體而言,應(yīng)積極有效地開展內(nèi)部財(cái)務(wù)核算、審計(jì)、監(jiān)督等管理活動,減少會計(jì)人員的錯誤。應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行會計(jì)核算抽樣檢查,定期進(jìn)行財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì),及時捕獲審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部的賬務(wù)準(zhǔn)確性。
2023-03-14 13:15:54
你可以把3月的二月份暫估的銷售商品成本記錄在三月的主營業(yè)務(wù)支出里,這樣就可以把你三月份的主營業(yè)務(wù)成本變成0了。
2023-03-15 15:28:20
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2020-03-30 15:08