個人抬頭的水電費發票可以在企業所得稅稅前扣除 問
采用分攤分割單方式 → 憑出租方開具的其他外部憑證(分割單 / 收據) + 合同 + 發票復印件扣除 答
我們走0110模式,只做免稅,讓貨代幫忙出口,作為企業 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師2025年有一張進項發票,也是電子稅務局找不到, 問
您好,是的,需要從待認證進項轉到費用里面的 答
老師,工商年報里面財務狀況信息怎么填不了呢 問
同學,你好 是暗色的,還是什么?有截圖嗎 答
(3)甲廠將委托加工收回的實木地板的一半用于連續生 問
你好計算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答


應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
老師,你好,小規模納稅人收入的發票如何做賬,借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅, 主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 主營業務收入
答: 你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模未達到增值稅起征點,賬務處理是 借:應收賬款 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅 , 貸:營業外收入——增值稅減免 ?
答: 你好,沒錯的,就是這么做賬的
老師,內賬,我在1月份時應了筆應收款: A公司 借:應收賬款5000.貸主營業收入,現在8月份客戶要開具增值稅發票。那我要如何修改分錄?
借:應收賬款等科目 , 貸:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業外收入—增值稅減免 老師你上午給我發的免稅發票的會計分錄。那么應交增值稅我按百分之幾算
借方銀行存款_123600貸方主營業收入_120000應交稅費_應交增值稅3600借方銀行存款_6300應收入賬款_a公司_40000貸方主營業收入_100000應交稅費_應交增值稅_3000









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莎莎吾見了 追問
2023-09-26 14:22
湯貴彬老師 解答
2023-09-26 14:26
莎莎吾見了 追問
2023-09-26 14:28
湯貴彬老師 解答
2023-09-26 14:29