

請問上年的 暫估,次年5月收到發票 ,沖減暫估的分錄可以做在次年5月嗎,還是要做在上年
答: 沖減暫估的分錄可以做在次年5月做的
12月份未收到發票暫估了成本,次年才收到發票,是在次年紅沖暫估,重新做入庫結轉成本嗎?還需要調整年度損益嗎?
答: 你好 根據你的描述,如果是發票金額一樣或者差不多,那么直接放到12月份憑證的后面的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
問:暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減么,例如:上月暫估10萬,這個月沖減5萬,還是把上月暫估沖銷后,咱用5萬進成本,再重新做個暫估,不知我說的明白沒有,請回復謝謝
答: 您好,暫估入賬后,下月沖減時,可以慢慢沖減。
企業在25年暫估的原材料,當時做的分錄是借:原材料、貸:應付賬款-暫估,可以在26年5月31日所得稅匯算清繳前取得發票紅沖嗎?還是必須要在25年12月31日前紅沖
企業在25年暫估的原材料,當時做的分錄是借:原材料、貸:應付賬款-暫估,可以在26年5月31日所得稅匯算清繳前取得發票紅沖嗎?還是必須要在25年12月31日前紅沖
2025年暫估了一筆15萬的成本,2026年5月31日前收到了一張5萬的成本發票,該怎么做賬,分錄怎么做,怎么沖銷以前的暫估
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷暫估,匯算時需要交稅,如何做分錄。這兩個分錄都要用到以前年度損益調整科目嗎?
老師您好,是這們的,我去年12月暫估的材料成本,19年3月份才拿到發票,要沖這筆暫估,我是將3月份的票做到去年呢,還是直接在取到發票的當月做一筆跟去年暫估相反的分錄呢?




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安朵^O^ 追問
2023-09-22 10:35
東老師 解答
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