老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


以前年度的研發(fā)支出全部都結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用,費用化了。現(xiàn)在稅務(wù)要求把取得證書的研發(fā)項目計入無形資產(chǎn)進行攤銷,請問往年幾個年度取得證書的項目全部金額都要轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎?還是只是按比例計入一部分?攤銷是今年一次性補齊往年攤銷還是從今年攤銷的月份開始?
答: 你好,所有的都需要轉(zhuǎn)的,只要符合要求的,他當時是怎么告訴你的,需要你們自己分出來吧。
我們公司今年2月份有一個賬務(wù),從費用調(diào)整進入了無形資產(chǎn),實際上21年11月份就該入無形資產(chǎn)的,但是當時計入了管理費用,現(xiàn)在2月份剛調(diào)整以前年度損益計入了無形資產(chǎn),請問,這個無形資產(chǎn)的攤銷是從11月份開始攤,還是2月份開始攤銷,謝謝!
答: 你好;? 如果是11月的無形資產(chǎn); 那么11月就得分攤的 ;當月做無形資產(chǎn)分攤的 ;??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問1. 研發(fā)形成無形資產(chǎn), 無形資產(chǎn)攤銷時候 是借研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷 貸 累計攤銷嗎2.月末結(jié)轉(zhuǎn) 借管理費用-研究費用 貸研發(fā)支出-資本化支出-無形資產(chǎn)攤銷嗎
答: 你好,第一個是的呢,月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,對的呢








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郭老師 解答
2023-08-22 09:11