25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


3月20日通過現(xiàn)金支付2000元優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì) (2000元在4月已申報(bào)個(gè)稅),是做借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸現(xiàn)金嗎
答: 是的,你的理解是正確的。這筆交易可以記為借"管理費(fèi)用-福利費(fèi)",貸"現(xiàn)金"。這樣的記賬方式反映了公司支付了2000元的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì),這筆費(fèi)用屬于管理費(fèi)用中的福利費(fèi)部分。
2022年12月1日庫存現(xiàn)金日記賬余額是5500元1日,1.提取現(xiàn)金(付)借:庫存現(xiàn)金1000 貸:銀行存款1000 2日,2.預(yù)借差旅費(fèi)(付) 借:其他應(yīng)收款2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 3日,3.賣廢品(收) 借:庫存現(xiàn)金500 貸:其他業(yè)務(wù)收入500 5日,4.報(bào)銷交通費(fèi)(付) 借:管理費(fèi)用100 貨:庫存現(xiàn)金100 13日,5.支付辦公費(fèi)(付) 借:管理費(fèi)用600 貸:庫存現(xiàn)金 600 15日,6.報(bào)銷差旅費(fèi)(收) 借:管理費(fèi)用1300 庫存現(xiàn)金700 貸:其他應(yīng)收款2000 19日,7、收到營業(yè)款(收) 借:銀行存款16000 貸:主營業(yè)務(wù)收入1600031日,8.發(fā)放獎(jiǎng)金(付) 借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:庫存現(xiàn)金4000完成庫存現(xiàn)金日記賬,并結(jié)賬(標(biāo)明時(shí)間,借貸方,余額,本月合計(jì))
答: ?您好, 1日 借 1000 余額 6500 2日? 貸? 2000? 余額 4500 3日? 借? 500? 余額 5000 3日? 貸? 100? 余額4900 3日? 貸? 600? 余額4300 15日? 貸? 700? 余額3600 19日? 借 16000 余額19600 貸 4000 余額 15600 本月合計(jì)? 借 17500? 貸 7400? 余額15600
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問公司每個(gè)月有銷售部的銷售獎(jiǎng)勵(lì),用現(xiàn)金給銷售團(tuán)隊(duì)出色的部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),這是沒有發(fā)票拿回來的,要怎么做賬?做管理費(fèi)用的福利費(fèi)么?還有公司年會(huì)時(shí)給優(yōu)秀的員工發(fā)放的現(xiàn)金獎(jiǎng)是不是要合并在個(gè)稅里面一起申報(bào)個(gè)稅?做賬的時(shí)候要怎么入賬呢?做應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)么?
答: 你好,做銷售費(fèi)用的獎(jiǎng)金,年會(huì)時(shí)給優(yōu)秀員工的現(xiàn)金獎(jiǎng)是要合并在個(gè)稅里一起申報(bào)個(gè)稅,做應(yīng)付職工薪酬的獎(jiǎng)金的。




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