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沁沁
于2023-07-15 23:40 發布 ??650次瀏覽
賀漢賓老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2023-07-15 23:41
借:營業外支出—滯納金,貸:銀行存款
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2021年辦理了加計抵減,結果2023年稅務局電話說不符合要求,需要交納滯納金150元,請問會計分錄怎么做?
答: 借:營業外支出—滯納金,貸:銀行存款
請問以前年度的加計抵減政策享受錯了,現需要補交稅款滯納金,怎么做分錄
答: 您好。我交的是哪一個稅款呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我單位2020年2021年取得不合規發票已認證現需要轉岀補交稅金,滯納金請問怎么做分錄相應成本怎樣做會計處理
答: 你好!先沖銷之前不合規發票的材料 再借,應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款 滯納金借營業外支出 貸銀行存款
2022年-2023年進項稅額加計抵減額15%-10%更正為10%-5%,更正時需要補繳增值稅及附加稅、滯納金,請問補繳時需要怎么出分錄,需要計提嗎?
討論
老師好,公司在2023年符合“生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策”,但2024年不符合這個政策。2023年12月增值稅納稅申報表-附表--加計抵減情況期末余額中有結余,請問這個余額該如何處理?2024年可以繼續底抵扣2023年的結余金額嗎?
老師,請問印花稅需要計提嗎?繳納2023年的印花稅分錄怎么做?涉及滯納金呢?
公司有加計抵減,原本需要繳納增值稅1132.09元,因為有加計抵減9412.46元,最后未交稅費請問下計提稅金分錄,和抵減稅金的分錄怎么做
賀漢賓老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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