

老師,幫我看一下,那種分錄是對的
答: 你好; 你是在23年賬套里面做 ; 就得按第一個表格里面的分錄處理哦? 、而且利潤分配-未分配利潤去做哈; 沒有以前年度損益調整這個二級科目的??
老師幫我看一下這個分錄寫的對不對
答: 同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結轉然后再繳納。 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師幫我看一下,這個分錄唄,做的對不對
答: 您好,沒錯的就是這么做賬的。






粵公網安備 44030502000945號



無情的烏冬面 追問
2023-06-29 16:57
meizi老師 解答
2023-06-29 17:04
無情的烏冬面 追問
2023-06-29 17:08
meizi老師 解答
2023-06-29 17:14