老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


公司出售正在折舊的固定資產(chǎn),原值1031450.37元,已提折舊373335.48元,出售簽訂合同金額825510元(含稅)發(fā)票開具825510元收到處置價款70萬,請問老師賬務(wù)處理是否正確轉(zhuǎn)清理借:固定資產(chǎn)清理 658,114.59 累計折舊 373335.48貸:固定資產(chǎn) 1031450.37開具發(fā)票并收到清理款借:銀行存款 700000 其他應(yīng)收款-xxx 125510 貸:固定資產(chǎn)清理 730539.82(是否是按照) 應(yīng)交稅金-銷項94970.18結(jié)束 借:營業(yè)外支出 72425.23貸:清理7242
答: 您好,結(jié)束 借:營業(yè)外支出 72425.23 貸:清理7242? 這個是作為資產(chǎn)處置損益的
老師,銀行少收了0.04分,計營業(yè)外支出,應(yīng)收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應(yīng)收款 15營業(yè)外支出-0.04
答: 借銀行存款、14.96營業(yè)外支出0.04 貸其他應(yīng)收款。15
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報稅晚報產(chǎn)生滯納金怎么寫分錄?交罰款:借營業(yè)外支出,貸銀行存款;計提應(yīng)收職工的罰款:借其他應(yīng)收款,貸什么呢?
答: 交罰款:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款








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星空 追問
2023-06-26 10:34
小鎖老師 解答
2023-06-26 10:38