老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶(hù)的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶(hù)】 把出納賬戶(hù)余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


去年5月向公司法人借款了10200元未入賬,公司是從去年9月才開(kāi)始建賬套的,只錄入8月底的銀行余額作為9月的期初金額,現(xiàn)在5月份還款做賬直接做借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款的話(huà),其他應(yīng)付款就會(huì)不平,那我應(yīng)該怎么做賬呢?現(xiàn)在是改動(dòng)不了之前的數(shù)據(jù)了應(yīng)該怎么做呢?增加借款那不是也要掛在銀行存款嗎,再掛銀行存款不是余額就對(duì)不上了?
答: 您好,那就補(bǔ)入賬,借款去哪了
公司之前員工買(mǎi)設(shè)備,然后掛的是其他應(yīng)付款--員工。但是現(xiàn)在又用銀行存款付給銷(xiāo)貨方了。我應(yīng)該怎么做賬之前是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款--員工。然后這個(gè)月出納又給我銀行匯款回單,而且金額也不一致。金額是一致的之前做了一筆借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款。然后現(xiàn)在付這筆款應(yīng)該怎么做賬能不能直接借其他應(yīng)付款貸銀行存款啊是不是因?yàn)檫@筆款是付給供應(yīng)商的,所以不能直接借其他應(yīng)付款--員工
答: 能直接借其他應(yīng)付款--員工
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)一下公司收到個(gè)人的款項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄是不是(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款),那其他應(yīng)付款這項(xiàng)不是就掛在賬上了嗎?別人的錢(qián)是白給公司的,不需要還。個(gè)人打款過(guò)來(lái)(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款),但是這個(gè)其他應(yīng)付款掛賬上怎么處理,因?yàn)椴灰€款下面的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)收入





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