25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


老師,我公司是一家一般納稅人的物流公司,2月開(kāi)始籌建,一直到5月4日才開(kāi)始產(chǎn)生收入,現(xiàn)在5月才開(kāi)始做內(nèi)帳,2-5月的費(fèi)用以及5月產(chǎn)生的收入都做到5月的帳,請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在開(kāi)始做帳。2-4月的費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)、5月的費(fèi)用計(jì)入正常費(fèi)用么?
答: 你好;? 可以的; 一起補(bǔ)做 即可 ;? 5月有收入與了。正常開(kāi)始做 營(yíng)業(yè)期 的正常費(fèi)用即可?
老師,我公司是一家新開(kāi)的物流公司,一般納稅人,3月、4月沒(méi)有產(chǎn)生收入,沒(méi)有開(kāi)具增值稅收入發(fā)票,5月才產(chǎn)生收入但沒(méi)有開(kāi)具增值稅收入發(fā)票,那請(qǐng)問(wèn)這種情況下,在做內(nèi)帳時(shí)3月、4月屬于籌建期,費(fèi)用計(jì)入開(kāi)辦費(fèi),5月因產(chǎn)生了收入,屬于正式營(yíng)業(yè),費(fèi)用就不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了,對(duì)么?
答: 你好;? 是的; 是這樣理解的;對(duì)的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新年好,請(qǐng)問(wèn)過(guò)完看來(lái)登電子稅務(wù)局,怎么沒(méi)有看到殘疾人就業(yè)保障金的報(bào)表了,是今年取消了嗎?我們是一般納稅人,物流公司
答: 你好,你看一下你有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎?他不到申報(bào)期也不會(huì)有







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一笑而過(guò) 追問(wèn)
2023-05-10 18:04
meizi老師 解答
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