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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-26 19:34

你不需要進行稅收繳納,因為這是未開票收入,你只需要在12月份的增值稅報表中減去8月份填報的那部分數字即可。

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相關問題討論
你不需要進行稅收繳納,因為這是未開票收入,你只需要在12月份的增值稅報表中減去8月份填報的那部分數字即可。
2023-03-26 19:34:41
你好,12月就按照稅控盤做申報即可
2022-01-03 12:07:02
不用管2次的金額大小,先原分錄紅沖,再按新票的金額做賬
2022-05-16 16:00:03
在未開票填寫負數就可以
2022-04-02 15:29:15
你好!你最好是反結賬到對應月份去補做進去
2022-06-06 10:29:10
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