

之前做了預提成本:借:主營業務成本 貸:應付 xx金額。現在收到了一部分成本發票,怎么沖回?
答: 你好,請講清楚一些具體的細節,可以給個案例來說明嗎?
老師,我三月底暫估了一筆成本,現在發票回來了30個我應該怎么做賬?當時暫估:借:主營業務成本450000貸:應付賬款--暫估450000現在發票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業務成本 -450000貸:應付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業務成本 300000貸:應付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想咨詢一下,我去年有一筆主營業務成本,沒收到發票,今年5月收到了發票,這個應該怎么調整 我之前做的是借:勞務成本 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:勞務成本 不用沖銷原憑證嗎
答: 你好,正常的話,你直接把發票附到那個去年的憑證上就可以了。




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美滿的襯衫 追問
2023-03-23 11:17
青檸 解答
2023-03-23 11:17