25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


想問下老師,機(jī)關(guān)單位的記賬憑證可以用a4紙大小的不,就是里面的a4紙附件比較多,不想折疊。然后還有每月20號(hào)記賬,封皮記賬日期寫1號(hào)到30號(hào)還是按實(shí)際上月21號(hào)到本月20號(hào)呀,這些是必須還是都可
答: A4紙大小的憑證可以使用,但是要注意附件的整潔性。至于記賬日期,應(yīng)該按照實(shí)際情況來填寫,比如上月21號(hào)到本月20號(hào)。
我們單位25號(hào)結(jié)賬,那25號(hào)以后到31號(hào)的費(fèi)用,我記賬憑證日期都寫到下月1號(hào)可以么?例如3月27號(hào)發(fā)生一筆管理費(fèi)用,票據(jù)日期是3月27號(hào),我記賬憑證寫4月1號(hào),可以么?
答: 你好,這樣做是可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想看不同老師的意見。我現(xiàn)在才開始做三月份的賬,是必須按日期順序?qū)憫{證嗎?那我按順序先做完銀行的,做到憑證號(hào)記30,然后才開始做現(xiàn)金的,憑證號(hào)記31,但是這張現(xiàn)金的憑證日期卻是3月1號(hào),可以嗎?或者記賬憑證日期可以全部寫3月31號(hào)嗎?
答: 你好,你憑證的排序,你你肯定得是時(shí)間的先后順序呀,你不能前面是3月31號(hào),后面是3月1號(hào),那肯定不合適呀。





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