老師 您好!我們有批貨已經收到,但是發票供應商暫時給開不來,我們賬上需要做這批產品的暫估入庫嗎?分錄怎么做呢?

愛笑的芹菜
于2023-03-21 11:48 發布 ??431次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-21 11:55
嗯,你們需要制作暫估賬簿,不開發票就記在應付賬款準備金上,這樣可以對這批貨物進行暫估入庫。比如你們可以將支付金額乘以一個折扣率,然后記錄到應付賬款準備金,并做相應的分錄。
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嗯,你們需要制作暫估賬簿,不開發票就記在應付賬款準備金上,這樣可以對這批貨物進行暫估入庫。比如你們可以將支付金額乘以一個折扣率,然后記錄到應付賬款準備金,并做相應的分錄。
2023-03-21 11:55:10
你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發票金額寫藍字
2022-01-17 18:47:26
具體步驟如下:
1、在應付賬款-暫估供應商貨款上做一筆貸方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:銀行存款,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減銀行存款”;
2、在庫存商品上做一筆借方憑證,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,借:庫存商品,注明“應付賬款-暫估供應商貨款沖減庫存商品”。
2023-03-03 11:50:00
你好,你可以對那一部分做調整。
2024-11-18 14:59:52
你好 沒收到采購的發票暫估入庫,后面 正常做銷售和轉成本的分錄 , 用銷售發票和出庫單子做附件。
2020-02-12 12:18:34
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