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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-21 11:27

借銀行存款貸預收賬款,借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。
這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認收入。

俊恩 追問

2023-03-21 11:50

老師,你好,我想請問一下,2月領用材料是用在1月的產品里面了,這個我要處理,?

玲老師 解答

2023-03-21 11:54

那你這不是矛盾嗎?。二月領的那一月沒領,咋用的?

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借銀行存款貸預收賬款,借預收賬款貸主營業務收入應交稅費。 這是去年的。今年70%。今年70%部分正常確認收入。
2023-03-21 11:27:25
。把這筆分錄紅沖按發票入賬。
2022-02-16 15:57:53
暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應付賬款—暫估應付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回: 借:應付賬款—暫估應付款賬 貸:庫存商品 實際收到票時: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2019-12-26 14:45:07
當預售款項記錄時,應當記入公司的應收賬款,收款時將應收賬款中的金額減去,多余金額則應當記入公司的其他應收款,等收取多余金額后再轉入應收賬款。
2023-03-23 12:25:35
借:管理費用-福利費 貸:其他應收款
2022-03-17 08:26:20
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