老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,您好,購進商品,已收貨,已付款,但發(fā)票未開;已將商品賣出去,款未收,發(fā)票未開,整個流程的會計分錄怎么做呢?
答: 你好,購入的發(fā)票沒有開,借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后暫估入庫, 借庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估 銷售出去借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借主營業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品
月初購進貨物,款已付出商品已入庫,發(fā)票未收到,當月中旬此商品售出,怎么做分錄,月底怎么做分錄,月底發(fā)票也未收到。
答: 同學(xué)你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1已確認收入但商品未發(fā)出 2 商品已發(fā)出但未確認收入 3 已收到發(fā)票賬單并支付貨款但尚未收到材料 這三種情況的分錄分別是什么呢
答: 1.與正常會計處理相同,只不過需在庫存商品清單等處備注該商品屬于客戶。2.借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 3.借:在途物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:應(yīng)付賬款
一般納稅人購買建筑材料,銷售出去了,但是因為合同沒擬,款沒收過來 請問分錄怎么做呀 購買方,買入:發(fā)票已收,款已付 計入庫存商品 賣出:產(chǎn)品已給,因合同沒擬,票未開,款未收
您好,請問采購貨物由廠家直接發(fā)貨,我方貨款已付發(fā)票未收到的會計分錄?我方已把貨物全部銷售出去,貨款已收發(fā)票已開的會計分錄?感謝
您好,5月我們公司收到一批商品,商品貨款未付,增值稅專用發(fā)票也沒開具給我們,請問5月分錄怎么做?6月貨款也未付,商品專票已開具但沒有給我們,請問6月分錄怎么做?





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