就是,我上期留底稅額816.51,這個月進項稅額22.06,然后這個月的銷項正數稅額是1505.47,我要做這個月的計提和結轉增值稅的記賬憑證,不知道該怎么做

冷艷的路燈
于2023-03-20 19:07 發布 ??398次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-20 19:20
首先,您需要準備一張增值稅計提憑證,發票上面的進項稅額22.06也要明確。然后把上期留底稅額816.51加上本期計算出來的應交增稅額1505.47相加,就是2,321.58,通過減去發票上的銷項稅額,就得到本期的留底稅額。
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首先,您需要準備一張增值稅計提憑證,發票上面的進項稅額22.06也要明確。然后把上期留底稅額816.51加上本期計算出來的應交增稅額1505.47相加,就是2,321.58,通過減去發票上的銷項稅額,就得到本期的留底稅額。
2023-03-20 19:20:43
你好了,留抵816.51%2B進項22.06=838.57.銷項1505.47-838.57=666.9
交稅666.9
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 666.9貸:應交稅費-未交增值稅666.9
2022-04-02 11:07:54
您好,您是一般納稅人吧,如果繳納增值稅的話,咱應該是
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅。
2022-04-27 14:10:47
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-09-08 16:34:46
?你好; 月末做賬:? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
?
2022-11-11 10:57:04
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