老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師好,我3.31日開了張稅票,當時沒報送成功就關了,4.1日早上來了打開后才報送,報增值稅時銷項稅額應該手動改嗎?還是就自動出來的數額報?那4.1日報送的這張怎么報增值稅?
答: 根據稅法規定,由于稅收當期報送的稅金數額與上期不一致或者上期計算錯誤的,應當及時更改,所以您4.1日報送的這張票需要手動更改銷項稅額,然后再報增值稅。您還可以在稅金實繳明細表上進行發票的更改,包括增加發票、更改發票的金額,以及減少發票等。
老師好,9月開的發票10月才報送成功,申報增值稅沒有那張沒報送成功的發票,怎么申報
答: 你好,你看一下你的銷售額,自己能手動修改吧。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
謝謝老師!我們是按季申報的,那一般納稅人每月都報什么,進項,銷項和稅額嗎?我看給我推送的是主表,附表1.2.5和增值稅減免稅申報表。我們這個月只有買賣的票。沒有減免稅,那就是說所有的數據都是自動生成的,沒有手動要填的,對嗎?還有,這個月還有幾張普通發票,要不要報稅,怎么報
答: 同學你好 具體每月報哪些稅,在電子稅務局-我的信息-稅費種認定信息里查找。





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