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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-19 11:48

第一輪: 
老師:應(yīng)將本年利潤轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,因此,你需要做的是分別向本年利潤賬戶和月初貸方余額為800000的賬戶做出兩條記賬憑證,記賬憑證的金額應(yīng)相等。 
 
學(xué)員:明白了,那么記賬憑證的會(huì)計(jì)科目怎么分配呢? 
 
第二輪: 
老師:對(duì)于本年利潤賬戶,可以使用“本年利潤”科目,而月初貸方余額為800000的賬戶則可以使用“應(yīng)付賬款”科目。

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第一輪: 老師:應(yīng)將本年利潤轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,因此,你需要做的是分別向本年利潤賬戶和月初貸方余額為800000的賬戶做出兩條記賬憑證,記賬憑證的金額應(yīng)相等。 學(xué)員:明白了,那么記賬憑證的會(huì)計(jì)科目怎么分配呢? 第二輪: 老師:對(duì)于本年利潤賬戶,可以使用“本年利潤”科目,而月初貸方余額為800000的賬戶則可以使用“應(yīng)付賬款”科目。
2023-03-19 11:48:17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-03-31 10:45:27
你好 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-04-20 11:14:25
你好,稍等我做了發(fā)給你
2020-06-19 09:29:20
你好??本年利潤借方余額70587.19 這個(gè)? 借未分配利潤 貸本年利潤??
2022-02-17 11:14:03
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