老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


本年利潤月初貸方余額為800000,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶的分錄怎么寫
答: 第一輪: 老師:應(yīng)將本年利潤轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶,因此,你需要做的是分別向本年利潤賬戶和月初貸方余額為800000的賬戶做出兩條記賬憑證,記賬憑證的金額應(yīng)相等。 學(xué)員:明白了,那么記賬憑證的會(huì)計(jì)科目怎么分配呢? 第二輪: 老師:對(duì)于本年利潤賬戶,可以使用“本年利潤”科目,而月初貸方余額為800000的賬戶則可以使用“應(yīng)付賬款”科目。
本年利潤月初貸方余額為800000,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤賬戶的分錄怎么寫
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
24、12月初“本年利潤”賬戶余額:貸方200000元。結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益至本年利潤。25、結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤至利潤分配——未分配利潤。(會(huì)計(jì)分錄)
答: 你好,稍等我做了發(fā)給你





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