

去年12月份多入了一張發(fā)票 當(dāng)初做的分錄是管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)付賬款 這月發(fā)現(xiàn)這筆做重復(fù)了 做了兩次 這個(gè)怎么調(diào)整沖回呢
答: 您可以在憑證上核實(shí)此筆發(fā)票是否正確,如果發(fā)票有問(wèn)題,您可以在本月制作沖回憑證完成調(diào)整。
本身23年12月做了應(yīng)收款的分錄,在1月份又重復(fù)做了應(yīng)收賬款,不過(guò)做了以前年度調(diào)整,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么改,相當(dāng)于重復(fù)做了兩筆這筆款的分錄
答: 直接紅沖1月做的分錄就是
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我在11月份的時(shí)候開(kāi)出去了一張發(fā)票,那張發(fā)票我在11月份沒(méi)入賬,但是我卻計(jì)提了稅費(fèi),導(dǎo)致1月份這筆應(yīng)收就進(jìn)賬了,我該怎么調(diào)回去啊 這筆發(fā)票的稅費(fèi)我在12月份的時(shí)候就繳納了我現(xiàn)在收到的這筆勞務(wù)費(fèi)要怎么入賬才不會(huì)跟之前的賬目沖突呢當(dāng)時(shí)就做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣做的
答: 您好,現(xiàn)在是多了還是少了啊





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