老師,營業(yè)外支出,在主表上已經(jīng)列支了,調(diào)整表上還要 問
罰金,海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅,來貨的時(shí)候我借的是借管理 問
同學(xué),你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒有這張發(fā)票? 是不抵扣,作費(fèi)用了嗎? 答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司,也變更了股東和法人,這家公 問
老師,怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢 答
老師,貨運(yùn)公司,銷售開的運(yùn)費(fèi),對(duì)方公司給我們開進(jìn)來 問
好的老師,還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大,沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上,成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答


請(qǐng)問老師:公司上年未計(jì)提所得稅費(fèi),第二年繳納,分錄該怎么做??
答: 應(yīng)當(dāng)參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第四十八條的規(guī)定,將上年未計(jì)提的所得稅費(fèi)科目合并計(jì)入本年度的預(yù)提所得稅項(xiàng)目。預(yù)提所得稅費(fèi)科目下計(jì)提減值損失,可以直接計(jì)入本年度的應(yīng)交稅費(fèi)科目。
事業(yè)單位繳納上年企業(yè)所得稅,上年未計(jì)提。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 同學(xué)您好,借:未限性定凈資產(chǎn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,2023年第四季度企業(yè)所得稅在12月做賬時(shí)沒有計(jì)提,2024年1月繳納的上年的企業(yè)所得稅時(shí)請(qǐng)問分錄該怎么寫?由于沒有計(jì)提是不是會(huì)造成第四季度利潤增加?
答: 那我1月繳稅的分錄該怎么寫?





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