25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


9月份給一個(gè)股東付的有1000塊錢(qián),當(dāng)時(shí)做的借款,現(xiàn)在還沒(méi)有還,就是如果年末沒(méi)還,會(huì)視同股東分紅,有要交個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?那現(xiàn)在如果是這1000塊錢(qián)當(dāng)成是這個(gè)股東的工資,12月份在工資表上把這1000塊錢(qián)加上去,再報(bào)一下個(gè)稅行嗎?
答: 對(duì)于給股東付1000塊錢(qián)的情況,如果年末沒(méi)有還清,則可以視同股東分紅,而分紅會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額,所以就會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如果把這1000塊當(dāng)成股東的工資,在12月份會(huì)在工資表上把這1000塊錢(qián)加上去,然后再報(bào)一下個(gè)稅,那么就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了。 拓展知識(shí):應(yīng)納稅所得額是指一定時(shí)期內(nèi)由納稅人所獲得的所有稅負(fù)應(yīng)納稅的稅前總收入減去可以扣除的稅前費(fèi)用和稅收優(yōu)惠政策所規(guī)定的稅前收入,剩余部分所構(gòu)成的金額。
股東21年8月借款,到現(xiàn)在沒(méi)有歸還,為盡量避免當(dāng)作分紅的風(fēng)險(xiǎn),那現(xiàn)在要先還回來(lái)再借,還是等22年12月底前還回來(lái)呢?如果股東是公司的話向我們公司借款沒(méi)還,公司沒(méi)有不用繳個(gè)稅的,那我們公司有要補(bǔ)繳6%增值稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 現(xiàn)在要先還回來(lái)再借。公司不要補(bǔ)繳6%增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那個(gè)老師好,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題啊,就是我舉個(gè)例子,假如說(shuō)這個(gè)客戶這個(gè)年初的時(shí)候給我了1000塊錢(qián),這1000塊錢(qián)的話是一個(gè)相當(dāng)于是一個(gè)預(yù)收款嘛,然后就相當(dāng)于每月我要給給他發(fā)100塊錢(qián)的貨。那么現(xiàn)在就是說(shuō)我只看這1000塊錢(qián)的這個(gè)入賬的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄兒,是不是應(yīng)該是我去借這個(gè)應(yīng)收票據(jù),然后去貸這個(gè)預(yù)收款。就是如果我收的這個(gè)款項(xiàng)是一個(gè)承兌匯票的1000塊錢(qián)。還是說(shuō)我收到這1000塊錢(qián),年初收到1000塊錢(qián)的這個(gè)承兌銀行承兌匯票兒,嗯,我是應(yīng)該是借這個(gè)應(yīng)收票據(jù)帶應(yīng)收賬款,但這個(gè)應(yīng)收賬款的余量當(dāng)中可能。是,嗯,不是這個(gè)客戶兒的,可能是,假如說(shuō)是我應(yīng)收賬款的余額可能會(huì)有個(gè)2000塊錢(qián),但這2000塊錢(qián)可能是來(lái)自于BCD客戶兒的,嗯,這個(gè)時(shí)候我是應(yīng)該做這個(gè)分錄,還是要做預(yù)收款的這個(gè)分錄啊。我現(xiàn)在就搞不清楚,就是我到底應(yīng)該是貸這個(gè)預(yù)預(yù)收款,還是貸這個(gè)銀行,貸這個(gè)應(yīng)收賬款,就是我不知道這塊兒到底應(yīng)該是做哪一個(gè)。
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)1000塊錢(qián)到底是一個(gè)客戶還是幾個(gè)客戶的 是收的銀行存款還是應(yīng)收票據(jù)





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