25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


如果掛應(yīng)收賬款的已回款但是未沖賬怎么做賬
答: 1、首先,根據(jù)收款日期,決定將該收到的款項以應(yīng)收賬款憑證形式記入賬簿。記入項目有:應(yīng)收賬款、銀行存款、營業(yè)外收入等; 2、然后,根據(jù)所開具的發(fā)票,確定應(yīng)收賬款的金額,并將其記入應(yīng)收賬款的總額里; 3、隨后,在準(zhǔn)備支付時,將收到的貨款沖到總賬的應(yīng)收賬款科目上,在此過程中,需將沖到總賬的憑證進行并賬; 4、最后,在明細(xì)賬的應(yīng)收賬款科目上,核對客戶的賬款記錄,并填寫實收賬款的金額,確認(rèn)完畢后之后即可完成此次記賬。 拓展知識:若企業(yè)收款采用“收款沖賬”的方式,則可以減少應(yīng)收賬款的沖賬工作,同時減少了財會人員的賬務(wù)、憑證等工作量。
如果之前未掛賬其它應(yīng)收款。現(xiàn)在收回押金要怎么做賬?
答: 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)收款 你之前押金的賬務(wù)處理是?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問公司現(xiàn)在掛有一筆其他應(yīng)收款未收回,其實這筆款已經(jīng)通過老板的私賬回款了,但是公賬上還掛有這筆款,老師我該怎么做處理賬務(wù)
答: 您應(yīng)該在公司的賬務(wù)系統(tǒng)中進行核銷,將私賬中的回款金額減免應(yīng)收款賬戶,以此來核銷掉這筆應(yīng)收款。





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