

?老師您好,去年我們給一家單位付款1000元,對(duì)方一直沒有開發(fā)票。現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方了,估計(jì)可能不干了(小單位),預(yù)付款借方1000元怎么處理
答: 你好;? ? 那你就做成本或者費(fèi)用去 沖預(yù)付賬款; 到時(shí)匯算調(diào)增的?
老師您好,我單位購中央空調(diào)一臺(tái)安裝在單位,對(duì)方安裝有問題,一直不給解決,我們付了首款,尾款不打算付了,對(duì)方不給發(fā)票,這樣我單位預(yù)付的款怎么處理
答: 你好!如果最終就這樣了。建議你直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款。 這個(gè)沒有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候扣除
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,單位上年度有預(yù)付材料款,收款單位開票了,但打款單位卻沒有發(fā)票入賬,時(shí)間過了一年,跟對(duì)方溝通才知道人家已開票,我們還掛賬預(yù)付款,現(xiàn)在該如何處理?
答: 首先你應(yīng)該跟對(duì)方溝通確認(rèn)發(fā)票是否開出,如果開出了,就要立即進(jìn)行報(bào)銷處理,如果沒有開出,則需要你們公司索要發(fā)票,并在有效期范圍內(nèi)完成報(bào)銷。





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