25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


你好,我公司有一張成本專票不能稅前扣除,去年已把該張發(fā)票金額全部計入成本,但這個月不小心抵扣了,賬務(wù)該如何處理呢
答: 同學(xué)你好 沖減了就可以 是什么會計準(zhǔn)則
老師 增值稅進(jìn)項發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項稅了,不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除嗎?
答: 你好,增值稅進(jìn)項發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項稅了,不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
23年項目結(jié)束入收入,成本合同在24年簽訂的,發(fā)票開在24年,可以在24年稅前扣除嗎
答: 語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
老師,上次聽您直播說出差補(bǔ)貼可以沒有發(fā)票,但是有金額限制,金額控制是多少?另外這塊雖然沒有發(fā)票可稅前扣除嗎?
老師是這樣的 我們員工宿舍的房租是跟個人租的 拿不到發(fā)票 每月大概一萬多元這樣子 如果只是簽個收據(jù)個人簽名 不做稅前扣除的話 這個金額會不會感覺比較大啊
一般納稅人的進(jìn)項普票是不是可以開票金額全額在企業(yè)所得稅前稅前扣除?進(jìn)項專票是不是發(fā)票里列示的稅額抵扣增值稅,不含稅金額還可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?








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